迪庆藏族自治州妇女联合会2026年部门预算
编制公开说明
附件1
迪庆藏族自治州妇女联合会2026年预算公开目录
第一部分 迪庆藏族自治州妇女联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆藏族自治州妇女联合会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
迪庆藏族自治州妇女联合会2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、根据《中华全国妇女联合会章程》的规定,研究制定妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施,组织召开妇女代表大会和执行委员会会议。
2、 负责动员和组织广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标,以提高妇女素质为宗旨,以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。总结推广开展这一活动的经验,宣传表彰先进典型,激发妇女参与经济建设的积极性。
3、依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》,维护妇女、儿童的合法权益,积极开展普法宣传和教育,认真做好来信来访以及法律咨询工作,并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。
4、负责做好各族妇女的思想政治工作,关心她们的学习和生活,反映她们的意见、建议和要求,为妇女办好事、办实事。
5、负责开展“五好文明家庭”评选活动,积极倡导文明、健康、科学的生活方式。
6、负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹,促进妇女人才的成长,并向党组织推荐优秀妇女人才。
7、 负责基层妇女组织的组织建设和思想建设,深入基层,调查研究,掌握信息,及时向县妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态,为领导决策提供可靠的依据。
8、负责妇女的文化生活,组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。 完成领导交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:主席室、副主席室、办公室、维权科、妇儿工委办、妇女儿童服务中心;所属单位0个。
(三)重点工作概述
(一)坚持在思想政治引领上聚焦点。持续深化党的创新理论学习教育,特别是习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述精神,引导广大妇女坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续开展“‘每朵’绽放·同心向党”主题活动,打造具有迪庆特色的宣讲员品牌,将党的创新理论以“听得懂、记得住、用得上”的鲜活形式,传递到基层妇女群众中,引领广大妇女感党恩、听党话、跟党走,为加速妇女全面发展新进程,建设社会主义现代化新迪庆贡献巾帼力量。
(二)坚持在服务中心大局上抓重点。实施“乡村振兴巾帼行动”“创新创业巾帼行动”,拓展“庭院+”经济内涵与发展模式。持续开展“‘每朵’绽放·女性赋能”活动,培育一批技艺精湛、兼具文化素养与市场意识的专业“绣娘”队伍,形成具有辨识度的迪庆绣娘品牌,挖掘整理迪庆各民族刺绣技艺,推动传统工艺创新转化,开发符合现代市场需求的特色产品,拓宽刺绣产品销售渠道,让“指尖技艺”转化为“指尖经济”,强化文化传承意识,吸引青年女性参与,实现非遗技艺活态传承与可持续发展。
(三)坚持在家庭家教家风上创亮点。坚持以社会主义核心价值观为引领,持续挖掘、宣传优秀家庭典型,传承优良家风,弘扬家庭美德。深化家庭教育指导服务,构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系。培育一批“‘每朵’绽放·心理咨询师”,深耕妇女儿童领域、兼具专业素养与人文关怀,构建覆盖城乡的服务网络,提升妇女干部在婚姻家庭咨询、儿童青少年心理疏导、危机干预等领域的专项能力,为妇女儿童服务中心等提供稳定的专业力量,筑牢妇女儿童心理健康防护线。
(四)坚持在维权关爱服务上除痛点。推动“两规”目标任务深入实施,促进妇女儿童各领域权益保障落地落实。深化婚姻家庭矛盾纠纷排查化解,联合公检法司等部门健全维权联动机制,提供法律咨询、调解、援助等一站式服务。关注困境妇女儿童群体,壮大“爱心妈妈”等关爱队伍,实施精准帮扶。持续开展低收入妇女“两癌”救助工作。深化寒暑假儿童关爱服务,做优“‘每朵’绽放·牵手成长”等公益品牌,聚焦困境妇女儿童核心需求,优化服务内容与流程,提升项目的精准度、专业性与实效性。
(五)坚持在深化妇联改革上破难点。树牢大抓基层导向,持续拓展新兴领域组织覆盖,加强对已建组织的指导赋能,确保“建起来、转起来、活起来”。抓住村(社区)组织换届契机,推动优秀女性进“两委”,优化基层妇联队伍结构。以“服务妇女儿童、促进家庭和谐、助力社会治理”为宗旨,聚焦妇女儿童全生命周期需求,整合资源、优化功能、创新模式,将妇女儿童服务中心打造成为集权益保障、创业就业、心理健康、文化教育、家庭服务、公益帮扶于一体的综合性服务高地。
(六)坚持在意识形态工作上筑基点。持续强化理论武装,用党的创新理论凝聚妇女人心。不断创新网络意识形态工作载体方式,提升网络宣传引导水平和舆情应对能力。密切关注妇女领域意识形态风险点,健全风险防控机制,坚决维护意识形态安全。
(七)坚持在妇联党的建设上强支点。持续强化政治建设,增强妇联机关党组织政治功能和组织功能。促进党建与业务深度融合,完善党员教育管理、作用发挥机制。严明作风纪律,深化党风廉政建设,教育引导干部廉洁修身、廉洁齐家。坚持“党建带妇建”,通过强化思想引领、筑牢组织阵地、创新活动载体、提升服务效能,打造具有示范效应的妇建工作品牌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0人,事业编制3人。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4472967.8元,其中:一般公共预算4329056.6元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。上年结转结余143911.20元。
与上年的部门财务总收入4234740.65元对比增加238227.15元,增长5.63%,主要原因分析:根据迪组干调〔2025〕19号人员调入人员经费和公用经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4472967.80元,其中:本年收入4329056.60元,上年结转收入143911.20元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4329056.60元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的财政拨款收入4234740.65元对比增加238227.15元,增长5.63%,主要原因分析:根据迪组干调〔2025〕19号人员调入人员经费和公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4472967.80元。财政拨款安排支出4472967.80元,其中:基本支出3809056.60元,与上年的基本支出3336861.07元对比增加472195.53元,增长14.15%,主要原因分析:根据迪组干调〔2025〕19号人员调入人员经费和公用经费增加;项目支出663911.20元,与上年的项目支出797879.58元对比减少133968.38元,减少16.79%,主要原因分析:(1)2026年“妇女儿童专项工作经费”项目预算减少;(2)2025年上海援滇资金妇女素质提升培训经费财政拨款结转结余减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2012901一般公共服务支出--群众团体事务--行政运行2817177.30元,主要用于机关在职人员工资福利性支出、公用经费支出。
2012902一般公共服务支出--群众团体事务--一般行政管理事务520000元,主要用于保障行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出381634.08元,主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。
2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出5,600.00元,主要用于退休人员公用经费支出。
2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗138015.90元,主要用于在职行政人员基本医疗保险单位部分缴费支出。
2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗36563.40元,主要用于在职事业人员基本医疗保险单位部分缴费支出。
2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助经费123049.93元,主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出。
2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出8910.43元,主要用于职工大病保险费和生育保险费用方面的其他社会保障缴费支出。
2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出143911.20元,主要用于乡村振兴培训支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金298105.56元,主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况本表无内容,公开表为空表。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额51149.00元,其中:政府采购货物预算51149.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州妇女联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元,较上年相同无变化。
(一)因公出国(境)费
迪庆藏族自治州妇女联合会2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:我单位无因公出国(境)费,与上年保持一致。
(二)公务接待费
迪庆藏族自治州妇女联合会2026年公务接待费预算为5000.00元,与上年保持一致,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因:我单位公务接待预算本年度与上年度保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
迪庆藏族自治州妇女联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
本单位2026年无公务用车购置及运行维护费,与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
妇女儿童专项工作经费预算绩效目标情况:项目预算数为150000.00元。主要负责妇女儿童关心关爱、妇女维权、妇女创业发展、“两癌”救助,推动“两纲”“两规”协调发展等工作。2023年以来,“两规”示范市全面落实“党委领导、政府负责、妇儿工委协调、多部门合作、全社会参与”的工作机制,充分发挥妇儿工委组织、协调、督促职能,制定详细的任务分解书及工作台账,明确责任单位、工作措施和完成时限,切实做到目标细化、指标量化、责任强化和措施具体化。根据目标任务,各级各部门将涉及妇女儿童权益、事关妇女儿童发展的内容列入各部门重点工作任务目标,全力抓好目标任务推进,真正形成任务明确、责任到位、共同推进的良好局面。同时,各级各部门充分利用微信公众号、宣传手册、广播等多种渠道,广泛宣传国家、省、州、市有关于妇女儿童工作和家庭建设的方针政策,宣传男女平等基本国策、“儿童优先”原则和新时代家庭观等重难点工作,提升“两纲”“两规”知晓率,为做好“两纲”示范县(市)创建工作提供保障。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
5.“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州妇女联合会2026年机关运行经费安排237215.36元,与上年的机关运行经费210072.88元对比增加27142.48元,增长12.92%,主要原因分析根据迪组干调〔2025〕19号人员调入体检费、工会经费、取暖费、福利费等公用经费支出预算增加。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州妇女联合会2026年委托业务费安排62000.00元,与上年的委托业务费30000.00元对比增加32000.00元,增长106.67%,主要原因分析:2026年委托外单位办理业务量增加。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,迪庆藏族自治州妇女联合会资产总额325740.37元,其中,流动资产139345.43元,固定资产186394.94元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少22916.41元,其中固定资产减少32509.02元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产27项,账面原值194850.00元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
附件4
迪庆藏族自治州妇女联合会2026年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
妇女儿童专项工作经费
二、立项依据
1、迪庆州妇联部门职能职责;2、迪庆州2026年妇女儿童工作计划;3、迪庆州妇女儿童专项经费项目实施方案。
三、项目实施单位
迪庆藏族自治州妇女联合会
四、项目基本概况
根据部门职能职责,持续开展“‘每朵’绽放·同心向党”主题活动,打造具有迪庆特色的宣讲员品牌,将党的创新理论以“听得懂、记得住、用得上”的鲜活形式,传递到基层妇女群众中,引领广大妇女感党恩、听党话、跟党走,为加速妇女全面发展新进程,建设社会主义现代化新迪庆贡献巾帼力量。
五、项目实施内容
实施“乡村振兴巾帼行动”“创新创业巾帼行动”,拓展“庭院+”经济内涵与发展模式。持续开展“‘每朵’绽放·女性赋能”活动,培育一批技艺精湛、兼具文化素养与市场意识的专业“绣娘”队伍,形成具有辨识度的迪庆绣娘品牌,挖掘整理迪庆各民族刺绣技艺,推动传统工艺创新转化,开发符合现代市场需求的特色产品,拓宽刺绣产品销售渠道,让“指尖技艺”转化为“指尖经济”,强化文化传承意识,吸引青年女性参与,实现非遗技艺活态传承与可持续发展。
六、资金安排情况
2026年项目资金安排15万元。
七、项目实施计划
1.技能培训精准赋能。深化“乡村振兴巾帼行动”,开展‘每朵’绽放·女性赋能”活动,激发妇女发展活力。聚焦妇女增收需求,在维西县、德钦县玉杰村举办富有特色的手工编制培训3期,培训农村妇女128名,推动了“指尖技艺”向“指尖经济”转化,进一步拓宽了妇女增收的渠道。
2.强化创业资金扶持。积极对接落实“贷免扶补”政策,为58户创业妇女发放贷款1374万元,直接带动220余人就业,有效缓解妇女创业资金短缺的瓶颈问题。
3.推动产业发展创新。引导妇女积极参与绿美建设、生态保护,打造美丽庭院,探索“美丽庭院+庭院经济/民宿经济/手工业/电商”等新模式,助力宜居宜业和美乡村建设。
八、项目实施成效
确保妇女与经济、妇女参与决策和管理、妇女与教育、妇女与健康、妇女与法律、妇女与环境六个优先发展领域的主要目标和策略措施;从儿童健康、教育、法律保护和环境四个领域提出了儿童发展的主要目标和策略措施;国家加快完善保护儿童权利的法律体系,强化政府责任,不断提高儿童工作的法制化和科学化水平,我国儿童生存、保护、发展的环境和条件得到明显改善,儿童权利得到进一步保护,儿童发展取得了巨大成就。实行男女平等是国家的基本国策,男女平等的实现程度是衡量社会文明进步的重要标志。妇女占全国人口的半数,是经济社会发展的重要力量。在发展中维护妇女权益,在维权中促进妇女发展,是实现妇女解放的内在动力和重要途径。保障妇女权益、促进妇女发展、推动男女平等,对国家经济社会发展和中华民族文明进步具有重要意义。确定了妇女儿童与经济、妇女参与决策和管理、妇女与教育、妇女与健康、妇女与法律、妇女与环境六个优先发展领域的主要目标和策略措施。