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15285109D/202400254
文  号
来 源
州工业和信息化局
公开日期
2024-11-14
迪庆州工业和信息化局2023年度部门决算公开
发布时间:2024-11-14 15:40     浏览次数:3921   
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监督索引号53340000747301000

 迪庆州工业和信息化局2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规及方针政策;研究提出新型工业化发展战略和政策措施,定制并组织实施全州工业和信息化的规范性文件和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全州国民经济和社会发展总体规划,制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2、研究提出工业和信息化产业发展政策;提出调整优化产业布局、结构的政策建议;制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进工业和信息化融合;推进工业体制改革和管理创新;拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资),提出州级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见;按照规定权限负责非电力工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作;负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源;负责组织监管电网调度和电力需求的管理工作。

5、拟定企业技术创新规划和政策措施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化;开展工业和信息化的对外合作与交流。

6、依据产业发展规划,加快推进新兴产业的发展,调整优化传统产业加快发展;指导和推进企业信息技术创新机制的建立;指导工业和信息化产品质量管理。

7、负责工业和信息化行业管理;参与协调交通综合运输,负责协调辖区内重点物资运输;指导和已经工业和信息化物流企业发展;组织制定工业园区发展规划及政策措施,推动工业园区建设;推进工业和信息化项目向园区集中发展;负责工业园区开发建设的综合协调工作。

8、负责食品、药品、原材料等工业行业管理;负责墙材革新工作;组织指导煤炭行业管理,指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合工作;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息化的能源节能和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责全州节能减排工作的综合协调,组织实施工业和信息化节能工作。

9、指导中小企业和非公经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10、负责全州信息化产业行业管理,统筹推进信息化工作;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;负责指导和组织、协调信息技术的推广应用;组织、协调和指导全州信息网络安全建设和管理工作;负责全州电子政务网络系统建设工作。

2023年度重点工作任务概述

1、工业在国民经济的主导作用逐步突显

在国际、国内不确定性因素增多影响下,党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府出台了“六稳”“六保”、“稳增长”等一系列重大政策,政策红利逐渐释放,强化运行监测、协调、保障,全力推进企业复产达产,扎实开展重大工业项目建设,全州工业经济迎难而上。

2、民营经济已成为全州经济的重要支撑

抓好近几年先后出台10余份重要惠企政策落实,设立州级民营经济发展专项资金合计2100万,设立政策性纾困资金3000万,设立中小微企业贷款风险补偿金1000万元,设立工业企业升规奖励和培育培训资金,推动党中央、国务院、省委、省政府民营经济发展政策措施的落实,为企业渡过难关、减税减费、“放管服”改善营商环境等方面切实做出了巨大的努力,同时也取得良好成效。

3、园区优化提升助推产业结构转型升级

根据《云南省各类经济开发区优化提升总体方案》,原迪庆香格里拉高原特色产业园区已撤销,在香格里拉经济开发区基础上优化提升后成立“云南香格里拉产业园区”(包括老虎箐片区、松园绿色产业片区、木碧湾综合片区)。

4、技术创新助推工业投资稳步增长

通过实施“3个100”“千亿技改”“三化改造”、省级工业质量品牌提升重点项目等项目,一批企业不断发展壮大,一批重点项目完成建设,进入投产阶段。通过实施企业技术改造项目,企业产值、销售收入、利税都有较大的增长,为企业自身不断壮大、地方经济不断发展、社会保持稳定起到了非常重要的促进作用,同时在促进农民增收和增加就业等方面发挥了积极作用。

搞好服务,帮助企业共渡难关。积极深入企业、项目现场进一步加强和改进协调服务工作,按照主动服务,有效服务、限时服务的要求,急项目建设之所急,积极做好协调服务工作。一是集中力量保证重点工程建设顺利进行,在供电、运输等方面优先为重点项目建设提供有力保障;二是将重点项目作为重点积极向省工信委省财政厅争取省级技改资金的扶持,帮助企业搞好项目的申报,推进企业技术改造和技术创新力度。

促进企业技术中心的建设与发展。为推动迪庆州企业技术进步,促进企业技术中心的建设与发展,激励企业建立以技术中心为核心的技术创新体系,提高企业自主开发能力和利用社会科技资源能力,探索科技与经济结合的有效形式和途径,进一步规范和加强迪庆州州级认定企业技术中心的认定和评价工作。目前我州已有州级技术中心认定企业7户,省级企业技术中心认定企业5户。

5、生物医药产业助力打造“绿色食品品牌”

认真贯彻落实省委、省政府打造世界一流“绿色食品品牌”决策部署,引导企业做大做强,加快培育我州食品工业市场主体。

6、工业绿色发展卓有成效

深入贯彻落实有关节能、低碳、绿色、循环利用等工作部署,坚持工业绿色发展,突出目标导向,强化节能目标责任落实,实施能效引领行动,紧紧围绕促进制造业绿色升级,深入推进节能和资源综合利用开展工作。

认真推动落实《迪庆州节水行动实施方案》,支持企业开展节水技术改造、完善用水计量体系、提高水循环利用和再生水利用水平,引导工业企业提高用水效率。

积极督促工业企业优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备,合理调配和使用能源资源,提高能源资源的利用率。同时,积极加强有能力利用工业固废的企业与矿山企业、水泥企业的对接联系。截至目前,华新水泥(迪庆)有限公司已与德钦鑫科冶化有限公司签订了硫铁渣买卖合同;迪庆州御寒房屋保暖新材料有限公司每年从香格里拉县雪鸡坪铜矿购入尾矿替代部分原材料,其它企业架线搭桥促成合作工作还在推进中。积极组织开展节约型机关创建工作。

7、通信基础设施建设不断稳步推进

电信普遍服务试点项目极大促进了迪庆州农村信息化应用发展,提升了农村医疗教育信息化水平,改善了农民生产生活条件,为全州如期实现脱贫摘帽提供有力支撑,对消除我州城乡数字“鸿沟”,促进城乡基本公共服务均等化,带动农村经济社会发展成效显著。

8、无线电安全保障能力水平显著提升推动国家安全工作有序推进

迪庆州工业和信息化局(迪庆无线电管理办公室)严格按要求开展好日常无线电管理工作,包括:日常无线电频谱监测分析上报工作(1-10月累计监测时长13720小时,月监测时长均不低于1000个小时);无线电干扰查找工作(共接受无线电干扰投诉2起,均已处置完毕);重要考试重大节点等无线电安全保障工作18次(出动人员199人次、出动车辆79车次、使用设备224台(套)、累计保障384小时);无线电频率占用费征收工作(依法完成征收无线电频率占用费6.7万元);同时不间断开展无线电监测网运行维护工作。通过搭设帐篷悬挂无线电管理宣传横幅、布标,放置宣传栏,制作、印发无线电管理宣传折页,发放印有宣传内容的购物袋、纸杯等方式完成以“传承红色基因 共创无线佳绩——永不消逝的电波”为主题的2023年度无线电宣传活动,共发放宣传材料2000余份,接受群众咨询、现场解答100余次。参加“2023年度云南省公务员考试暨COP15无线电安全保障监测技术演练”,并取得团队第二名、一个单项第二名、两个单项第三名的成绩。

在迪庆州涉藏维稳无线电安全保障方面,组织开展关键节点、短波监测监听、特定区域的无线电管控、“高速公路隧道突发事件应急处置桌面推演”通信保障筹备及4次实战演练、省委省政府迪庆现场办公会通信保障、州委州政府交办的各类重要会议等,投入大量人员、应急通信保障车、无线电安全保障车、无线电监测车、其他通信保障车、自启动油机、储备油料等,在活动开展期间,未出现涉藏可疑信号,重要活动场所、宾馆、人员密集区域未出现大范围语音信号拥塞,全州固网正常运转,各类通信业务使用正常,均圆满完成通信保障任务。

9、认真组织开展党史学习教育

在参加州直机关“庆建党百年,忆红色初心”知识竞赛活动中入选政府系统代表队,并取得第二名成绩。在参加州直机关“两优一先”优秀共产党员、优秀党务工作者表彰评选活动中,一名优秀共产党员、一名优秀党务工作者被表彰。在联合州委组织部机关党支部、州委网信办机关党支部到挂钩联系的维西县攀天阁乡工农村开展“深入学习贯彻习近平总书记七一重要讲话精神暨学悟党史凝心聚力、联建共谋乡村振兴系列活动”中。通过党史学习教育系列活动的开展,使全局上下充分认清开展党史学习教育的极端重要性,不断增强守初心、担使命的思想自觉和行动自觉,以不畏艰险、锐意进取的韧劲,咬定目标、砥砺前行的拼劲,扛起建设新时代新迪庆的责任担当,切实形成局机关落实“五个第一”工作机制的第一自觉。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置9个内设科室,包括:办公室、经济运行科、节能管理科、发展规划科、中小企业科、无线电管理办公室、信息化推进及网络管理科、行业管理科、投资管理与技术创新科。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入迪庆州工信局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0分别是:迪庆州工业和信息化局,纳入迪庆州工业和信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州工业和信息化局2023年末实有人员编制36人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制5人),事业编制4人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员2人),参照公务员法管理事业人员4,非参公管理事业人员0人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7离休0人,退休7)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人离休0人,退休26

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

补充:本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州工信局2023年度收入合计20348473.00。其中:财政拨款收入20348473.00,占总收入的100%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位上缴收入0,占总收入的0%;其他收入0,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加1001579.19元,增长5.18%。其中:财政拨款收入增加1001579.19元,增长5.18%上级补助收入增加0增长0%;事业收入增加0元(含教育收费0元)增长0%;经营收入增长0增长0%;附属单位上缴收入增加0增长0%;其他收入增加0增长0%2023年财政拨款收入增加的主要原因是:1.2023年我局增加事业人员2人,其工资和五险一金随之增加;2.无线电管理经费增加,主要用于无线电固定监测站建设和经济开发区移动站的建设。

二、支出决算情况说明

迪庆州工信局2023年度支出合计21589393.00。其中:基本支出10280469.68,占总支出的47.62%;项目支出11308923.32,占总支出的52.38%;上缴上级支出0,占总支出的0%;经营支出0,占总支出的0%;对附属单位补助支出0,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加2354107.07元,增长12.24%。其中:基本支出增加349285.81元,增长3.52%;项目支出增加2004821.26元,增长21.55%上缴上级支出增加0增长0%;经营支出增加0增长0%;对附属单位补助支出增加0增长02023年财政拨款支出增加的主要原因是:1.2023年我局增加事业人员2人,其工资和五险一金随之增加;2.无线电管理经费增加,主要用于无线电固定监测站建设和经济开发区移动站的建设。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障州工信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10280469.68其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9577862.7元,占基本支出的93.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费702606.98元,占基本支出的6.83%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障州工信局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11308923.32其中基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:商品和服务支出3477923.32元,主要用于日常办公费、电梯运行维护费、无线电特种车辆的运行维护、监测大楼的水费、电费、基站网络租用费、绿化管养费、物业管理费、技术设备的维护费、购买疫情防控物资、支付聘用人员的工资及五险,涉及节能工作及信息化工作时产生的差旅费等资本性支出7811000.00元,主要用于无线电固定监测站建设和经济开发区移动站的建设和购置无线电特种车辆。自有项目资金支出20000.00元,主要用于节能监察工作年度评审费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州工信局2023年度一般公共预算财政拨款支出21569393.00,占本年支出合计的99.91%。与上年相比,支出合计增加2354107.07元,增长12.25%2023年财政拨款支出增加的主要原因是:1.2023年我局增加事业人员2人,其工资和五险一金随之增加;2.无线电管理经费增加,主要用于无线电固定监测站建设和经济开发区移动站的建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出8210307.04占一般公共预算财政拨款总支出的38.06%。主要用于迪庆州工信局人员基本工资、津贴补贴、奖金办公经费、差旅费、电费、供暖取暖费、公务用车运行维护费、遗属补贴、退休人员公用经费、交通补贴、工会经费、职工体检费

2.外交(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.住房保障(类)支出707252.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%主要用于缴纳职工住房公积金

6.资源勘探工业信息等(类)支出类9990803.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.32%主要用于无线电监测站的技术设施和房屋建筑物的运行维护,以及无线电固定监测站建设和经济开发区移动站的建设。

7.社会保障和就业支出1020745.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%主要用于缴纳职工的养老保险、职业年金、失业保险等;

8.卫生健康支出1640284.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%主要用于缴纳职工医疗保险。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元,决算为646083.42元,完成年初预算的1292.17%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0,决算为442800.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.54%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00,决算为203283.42元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.46%,完成年初预算的406.57%;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州工信局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00,支出决算为646083.42,完成年初预算的1292.17%。其中:因公出国(境)费支出预算为0,决算为0,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为442800.00,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出预算为50000.00,决算为203283.42,完成年初预算的406.57%;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.00,完成年初预算的0%2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新购置了车辆,购置费增加,车辆运行维护费也随之增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年增加587874.92,增长1109.95%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00,增长0%;公务用车购置费支出决算增加442800.00,增长100%;公务用车运行维护费支出决算增加147393.92,增长263.72%;公务接待费支出决算减少2319.00,下降100%2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购置了车辆,购置费与车辆运行维护费也相应增加。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1购置的主要原因为:无线电监测和保障工作的需求以及覆盖整个迪庆州移动监测站的工作需要,故购置1辆特种车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于无线电安全保障、出差、下乡、培训、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

迪庆州工信局2023年机关运行经费支出702606.98比上年增加76455.67,增长12.21%,主要原因2023年的办公费和出差、下乡、到企业调研的增多,导致差旅费增加。部门机关运行经费主要用于机关运转的办公费,例如:购买办公用品、采购硒鼓、抽调挂钩点工作人员的工作经费和生活补助、每季度的网络租用费、订购报刊杂志、打字复印费等;还有差旅费、电费、集中供暖取暖费、公务用车车辆运行维护费

二、国有资产占用情况

截至2023年末,迪庆州工业和信息化局资产总额10786001.78元,其中,流动资产204308.37元,固定资产10581693.41元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少436202.17元,其中固定资产增加1469404.19元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额5841635.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出5050000.00元;政府采购服务支出791635.00元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制:各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费;要按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质,按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制:行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等;列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出;基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证,对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析,并列入项目备选库,财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

 

监督索引号53340000747301111

 









       

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