2021年7月12日至8月10日,迪庆州审计局对我局(迪庆州医疗保障局)开展关于2020年度预算执行和其他财政财务收支情况专项审计。我局于2021年9月28日收到迪庆州审计局《迪庆藏族自治州审计局专项审计调查报告》(迪审法调报〔2021〕1号),该报告对我局提出了审计意见和建议。我局认真对照审计发现的问题,严格按照国家法律法规和审计意见建议,积极落实整改,确保问题整改到位。现将整改情况公告如下:
一、对决算草案编织方面存在问题整改情况
根据审计报告意见,我局存在账表不符及虚列收入的问题。我局积极分析原因,严格按照财经纪律规定进行调账处理,现已完成账表不符及虚列收入的整改工作。
二、基本支出及项目支出方面存在问题整改情况
根据审计报告意见,我局存在挤占专项资金、超预算支出公务用车运行维护费等问题,我局严格按照《预算法》相关规定,对存在问题的项目支出款项进行调账处理,目前已从《迪庆州财政局关于下达医疗保障工作经费的通知》(迪财社〔2019〕151号)资金中进行调账。
四、其他方面整改情况
根据审计报告意见,我局存在会计核算不规范、部分原始凭证不完整、不规范、会计档案资料装订归档不及时的问题。我局承诺在以后的会计核算工作里严格按照《会计法》《政府会计准则》的相关规定执行会计核算,严格把关相关附件的完整性和真实性,对不完整的凭证已按照标准补齐资料。
特此公告。
迪庆州医疗保障局
2021年11月26日