政府信息公开
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015284894P/202100002
文  号
来 源
州委政策研究室
公开日期
2021-02-03
【部门预决算】迪庆州委政策研究室(改革办)2021年预算公开
发布时间:2021-02-03 14:43     浏览次数:3442   
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附件1

迪庆州委政策研究室(改革办)2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州委政策研究室(改革办)2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州委政策研究室(改革办)2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 迪庆州委政策研究室(改革办)2021年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

第一部分 迪庆州委政策研究室(改革办)2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.围绕州委的中心工作,组织本室或协同有关部门就全州经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,发挥州委智囊机构职能作用。

2.承担州委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在州委全面深化改革委员会的领导下,根据中央和省委全面深化改革的决策部署,结合我州实际,负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

3.跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委和州委重大决策部署情况,收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验,及时报送重要综合信息和动态,并定期编撰政策研究期刊,为州委决策提供咨询和参考服务。

4.完成州委和上级部门交办的其他工作事项。

(二)机构设置情况

中共迪庆藏族自治州委员会政策研究室(改革办)行政编制8名,设主任1名(正处级,由州委副秘书长兼任),副主任2名(副处级);科级领导职数4名。州委改革办主任,由州委秘书长兼任,改革办副主任由中共迪庆藏族自治州委员会政策研究室主任兼任。内设列四个科室:综合科、调研科、协调科、信息科

(三)重点工作概述

围绕州委的中心工作,组织本室或协同有关部门就全州经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,发挥州委智囊机构职能作用。承担州委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在州委全面深化改革委员会的领导下,根据中央和省委全面深化改革的决策部署,结合我州实际,负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委和州委重大决策部署情况,收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验,及时报送重要综合信息和动态,并定期编撰政策研究期刊,为州委决策提供咨询和参考服务。完成州委和上级部门交办的其他工作事项。

二、预算单位基本情况

中共迪庆藏族自治州委员会政策研究室(改革办)2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止20211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 8人,事业编制0人。在职实有7人,提前退休3人,其中: 财政全供养 10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 317.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入248.56万元,社会保障和就业支出收入25.78万元,卫生健康支出收入24.94万元,住房保障支出收入18.56万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年的406.90万元对比部门财务总收入减少89.04万元,减少主要原因是:退休1人,调出2人,相应的人员经费和公用经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 317.86万元,其中:本年收入317.86万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款317.86万元,其中:一般公共服务支出248.56万元;社会保障和就业支出收入25.78万元,卫生健康支出收入24.94万元,住房保障支出收入18.56万元,(本级财力317.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的406.90万元对比2021年部门预算收入减少89.04万元,减少主要原因是:退休1人,调出2人,相应的人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出317.86万元。财政拨款安排支出 317.86万元,与上年对比2021年部门预算支出减少89.04万元,其中:一般公共服务支出248.56万元,社会保障和就业支出收入25.78万元,卫生健康支出收入24.97万元,住房保障支出收入18.56万元,与上年对比部门一般公共服务支出减少73.30万元,其他社会保障支出减少7.34万元;项目支出40万元,与上年对比项目支出减少15万元;减少主要原因是:2021年调查研究工作经费、深化改革专项工作经费预算减少。

按项级科目细化:(1)工资福利支出256.74万元,主要包括:基本工资45.10万元、津贴补贴139.53万元、奖金3.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.74万元,职工基本医疗保险缴费11.59万元,公务员医疗补助缴费11.75万元,其他社会保障缴费070万元,住房公积金18.56万元,医疗费1.00万元。

商品和服务支出19.37万元,主要包括:办公费2万元、取暖费1.26万元、邮电费0.05万元、维修(护)费0.15万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.6万元、工会经费3.59万元、福利费0.03万元、其他交通费8.35万元、其他商品化服务支出2.34万元。

3)项目支出40万元,主要包括:办公费14.5万元、差旅费2.50万元、会议费4万元、培训费8万元、劳务费7万元、其他商品化服务支出4.00万元。

4)对个人和家庭补助1.76万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:(1)、2013101行政运行支出207.30万元;(2)、2013102一般行政管理支事务20万元;(3)、2013199专项业务20万元;(4)、2019999其他一般公共服务支出1.26万元;(5)、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.74万元;(6)、2080599其他行政事业单位有养老支出1.04万元;(7)、2101101行政单位医疗12.22万元;(8)、2101103公务员医疗补助支出121.75万元;(9)、2109999其他卫生健康支出1.00万元;(10)、2210201住房公积金支出18.56万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类为:经济科目分组(其中:基本支出277.87万元,项目支出40万元)。

1)基本支出经济科目分为:30101-基本工资45.10万元、30102-津贴补贴139.53万元、30103-奖金3.76万元、30112-其他社会保障缴费0.08万元、30201-办公费2万元、30228-工会经费3.59万元、30229-福利费0.03万元、30207-邮电费0.05万元、30211-差旅费1.00万元、30213- 维修(护)费0.15万元、30211-差旅费1.00万元、30217-公务接待费0.6万元、 30239其他交通费用8.35万元、30305-生活补助1.76万元、30208-取暖费1.26万元、30108-机关事业单位基本养老保险24.74万元、30299-其他商品和服务支出1.04万元、30110-职工基本医疗保险11.59万元、30112-其他社会保险0.62万元、30111-公务员医疗补助11.75万元、30114-医疗费1.00万元、30113-住房公积金18.56万元。

2)项目支出经济科目分类为:2013199一般行政管理事务(30201-办公费3.50万元、30211-差旅费2.50万元、30215-会议费4万元、30216-培训费8万元、30299-其他商品化服务支出2万元)。2013102-一般行政管理事务(30201-办公费11万元、30226-劳务费7万元、30299-其他商品化服务支出2万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我室2021年度无与中央、省配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州委政策研究室(改革办)2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元,较上年减少1.00万元,下降62.50%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

迪庆州委政策研究室(改革办)2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无。

(二)公务接待费

迪庆州委政策研究室(改革办)2021年公务接待费预算为0.6万元,较上年减少1.00万元,下降62.5%,国内公务接待批次为5次,共计接待30人次。

公务接待费减少的原因是:单位在职人员少,定额的包干经费少,使得公务接待费预算减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

迪庆州委政策研究室(改革办)2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,上年对比无变动;公务用车运行维护费0万元,上年对比无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是:无。

八、重点项目预算绩效目标情况

部门整体绩效评价的实施使我室更好地履行部门职能,聚焦主责主业,当好参谋助手,坚决对标中央、省委改革决策部署,确保各项改革任务落地见效,全力开创改革工作新局面。聚焦前瞻性、苗头性、倾向性问题,针对性开展课题调研,以新形象、新作为、新担当,围绕全州重点工作和关键环节开展深层次调研,切实发挥好“思想库”和“智囊团”的参谋助手作用。树立主动意识、精品意识,高质量完成好领导讲话、情况报告、重要文件等起草工作,不断提升以文辅政水平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

3.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4.“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州委政策研究室(改革办)2021年机关运行经费安排19.37万元,与上年对比减少8.39万元,主要原因是:退休1人,调出2人,相应的人员经费和公用经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

第二部分 迪庆州委政策研究室(改革办)2021年部门预算表

(详见附件)

附件4

第三部分 迪庆州委政策研究室(改革办)2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

迪庆州委政策研究室(改革办)

202123

监督索引号53340000177700111

迪庆州委政策研究室2021年度预算公开表.xls

主办:迪庆藏族自治州人民政府 承办:迪庆藏族自治州人民政府办公室
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