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迪庆州委老干部局2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
贯彻落实中共中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全州老干部的宏观管理。指导、协调,检查和督促全州各级贯彻执行老干部工作的各项方针、政策。制订和参与制订迪庆州老干部工作的具体政策、规定。对老干部管理工作中的问题进行调查研究,提出意见和建议,供州委、州政府决策参考。抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;组织和引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用;负责老干部工作的舆论宣传。抓好老干部生活待遇的落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。负责处理老干部来信来访,指导全州老干部工作部门的信访工作。对老干部丧事和善后的工作进行政策指导,并参与州委交办的重要丧事活动。指导干休所和全州老干部活动中心(室)的管理服务工作。管理州委老干部直属单位(干休所和州老干部活动中心)完成州委和州委组织部交办的其它工作任务。
(二)机构设置情况
迪庆州老干部局属正处级机关单位,内设办公室 、综合科2个科室、下属老干部活动中心1个中心,行政限制编制8名,参照公务员管理事业编7个。2019年初实有在职人数14人,其中:正处级1名、副处级1名,正科级5名,科员2人、工勤人员4名,提前退休人员1名。
(三)重点工作概述
抓好老干部工作队伍建设,提升服务管理老干部的能力。新形势新任务对做好老干部工作提出了新的要求,继续做好专题教育整改落实工作,抓好老干部工作部门业务知识学习、信息宣传和调查研究工作,不断提高老干部工作人员的能力和水平加强机关干部队伍建设。要进一步加强协调,与各职能部门搞好协作,共同推进老干部工作迈上新的台阶。
抓好涉老社团指导工作,拓宽服务老干部的渠道。围绕党委和政府的中心工作和重大决策部署,充分发挥老体协、老科协、老干部诗书画协会等涉老社团组织的作用,把做好涉老社团组织的工作作为做好老干部工作的延伸,把涉老社团组织作为老干部发挥作用的重要载体,主动与涉老社团组织的沟通协调,建立联系制度,引导更多的老同志为经济建设、社会发展做出新的贡献。
认真做好其它工作。认真做好党风廉政建设工作,机关党组织建设工作,意识形态工作,州委目督工作,综治维稳工作,环境综合整治工作,做好防范邪教工作,做好局的保密法制宣传工作,还有我局的工、青、妇及老干部工作和档案文书管理工作。做好州老干部活动中心创建园林单位的各项工作
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;截止2019年年初统计,部门基本情况如下:
在职人员编制15人,其中:行政编制8人,参照公务员管理事业编7个,在职实有14人,其中: 财政全供养 14人,离退休人员15人,其中: 离休 2人,提前退休1人,退休12人。
车辆编制2辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入483.87万元,其中:一般公共预算483.87万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 483.87万元,其中:本年收入483.87万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款483.87万元(本级财力483.87万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 483.87万元。本级财力安排支出 483.87万元,其中,基本支出483.87万元,项目支出0万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于2019年一般公共预算收入数为483.87万元。其中:一般公共服务支出2.16万元;社会保障和就业支出(含人员工资、基本支出)429.67万元;医疗卫生与计划生育支出30.39万元(含五险);住房保障支出21.63万元。本单位及下属单位无政府性基金预算项目故无公开本表。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出483.87元,项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0万元,
(二)、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金6.6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)
(一)基本支出预算增长原因主要是因为工资性人员经费增长 。
(二)基本支出财政拨款收入预算增加原因是离退休人员公用经费有所增加,相关补助也相应增长
八、项目支出预算变动的主要原因
2019年度本部门无项目支出。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排
车辆编制2辆,实有车辆1辆。公务用车进行维护费3万元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
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