政府信息公开
索引号
054673198R/202500436
文  号
来 源
州政务服务局
公开日期
2025-09-04
迪庆州政务服务管理局2024年度部门决算公开
发布时间:2025-09-04 10:52     浏览次数:922   
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迪庆藏族自治州政务服务管理局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州政务服务管理局是州人民政府工作部门,为正处级。加挂迪庆藏族自治州公共资源交易管理局牌子。州政务服务管理局的电子政务管理等职能,划入州发展和改革委员会(州数据局)。州政务服务管理局贯彻落实党中央关于政务服务和公共资源交易工作的方针政策、决策部署及省委、州委工作要求,把坚持和维护党中央对政务服务工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职能职责是:

1).贯彻执行中央、省、州有关行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规。

2).负责对全州行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和服务。

3).牵头做好深化行政审批制度改革工作;负责督促、指导州政府各部门在州级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理;督促、指导州级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作,着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境。

4).负责州政务服务中心、州公共资源交易中心日常工作监督管理;负责督促、指导州级政务服务中心、州公共资源交易中心的标准化、规范化、制度化、便利化建设工作。

5).负责推广使用政务服务平台和公共资源交易电子化系统,做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

6).负责督促、指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则,根据管办分离的要求,规范运行和管理,促进州级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。提升公共资源交易电子化服务效率,进一步优化服务流程,创新服务方式,推行公开透明服务,降低制度性交易成本。

7).会同有关部门,根据有关法律、法规,拟定政务服务和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

8).接受州政府及州级有关部门的委托,组织开展招投标活动的监督管理,受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报,并按有关职责转送各行业主管部门处理。

9).完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:局机关、公共资源交易中心、政务服务中心.

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:迪庆藏族自治州政务服务管理局。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。变动情况:2024年4月根据部门职能职责转变,撤销电子政务外网中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的:公务员9人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员11人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.健全政务服务便民渠道。一是推进大厅办事只进一门。印发《2024年迪庆州政务服务中心应进必进工作方案》,住房公积金窗口以属地进驻方式进驻三县(市)政务服务中心,公安、国安、烟草等部门进驻州级政务服务中心,州级事项进驻率由94.6%上升到了98.2%,进驻部门从35家提升至38家,初步实现了政务服务事项应进必进目标。 二是推进网上办事只进一网。按照五级十二同的工作要求,全州各部门行政许可办事指南与权责清单关联率达到91.82% ,全州承接指派事项4845项,网上可办事项4808项,网上可办率达99.24%,全程网办事项4731项,全程网办率达97.65%;其中州级政务中心共承接指派事项1312项,网上可办事项1297项,网上可办率达98.86%,全程网办事项1281项,全程网办率达97.64%。三是推进自助办事一机办理。结合地方实际,打造4个24小时自助服务区,放置税务自助查询机、个人医保查询机、企业及个人征信机、法律机器人、云南省政务服务部分功能办事终端、政府公报查询机等,同时在银行网点放置营业执照自助打印机供企业和群众自助打印,进一步实现就近办,为企业和群众提供24小时不打烊服务。

2.推进政务服务模式创新。全面推动高效办成一件事落地落实。一是完善服务路径,实现办事效率最高。线上强化系统对接、完善网络配置,依托省政务服务平台配置16个主体事项人员及部门。线下按照一窗受理、部门流转的原则,将一件事纳入综合窗口,推动跨部门业务联合办理、一窗办结,真正实现一网通办、一窗受理、一次办成。截至目前,全州线上线下高效办成一件事36243件。二是破解服务堵点,推动惠企便民最实。加大为小微企业和个体工商户等市场主体纾困解难力度,及时梳理就业见习补贴、社会保险补贴、就业帮扶车间(基地)一次性奖补、失业保险待遇(失业金)、迪庆州资本市场发展等政策操作规程,并按照政策有效期,按期发布于全省政策兑现系统内,2024年全州共发布有效惠企政策5条。在州政务服务中心设置营商环境政策二维码墙和高效办成一件事事项办事指南二维码,向办事群众公开公示一件事涉及的前、中、后全周期审批材料清单。三是拓展服务事项,满足个性需求最畅。针对迪庆特色产业,创新事项主题、因地制宜探索,扩展服务内容,谋划本地特色事项。探索将地方特有的松茸采集、水电气网暖氧联合报装等纳入一件事目录进行办理,并积极各县(市)特色事项,着力流程优化和制度创新,提升办事效率,减小办事成本。

3.推动政务服务扩面增值。一是规范场所功能布局。不断优化服务窗口设置,设置综合咨询窗口、帮办代办窗口(含老年人窗口)和办不成事反映窗口;综合办事区主要设置无差别综合办事窗口、分领域综合办事窗口、跨省通办窗口和高效办成一件事综合受理窗口,推动实现一次告知、一表申请、一套材料、一网办理。二是规范窗口服务行为。加强窗口授权力度和办事便捷度监测检查,健全首席事务代表制度,综合授权政务服务事项要当场办理,简单事项即时办理,截至目前,全州实体大厅共办理政务服务事项393997件,州级实体大厅共办理政务服务事项34560件。三是持续推进跨省通办工作。在各级政务服务大厅综窗及个别专窗设置服务窗口,建立收受分离工作模式。截至目前,全州跨省通办月均办件量421件。

4.夯实政务服务为民基础。一是为充分发挥营商环境投诉平台监督作用,根据《迪庆州营商环境及政务服务投诉举报处理回访机制》,全力解决企业和群众通过线上线下反映的损害政务服务和营商环境领域的突出问题,确保凡事有交代,件件有着落,事事有回音。截至目前,全州共收到投诉举报件39个,已处理销号28个,正在办理11个,按时办结率为100%。二是持续推进好差评制度建设。截至目前全州好差评办件为93407件,评价办件为81873件,未评价11534件,评价率87.65%,好评率99.99%,差评3件,已及时整改完成,差评回访率为100%。

5.持续降低公共资源交易制度性成本。严格执行《国家发展改革委等部门关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》,全面推行保函(保险)替代现金缴纳投标保证金,严格落实工程建设项目招投标领域,对依法必须招标且标的金额 1000万元以下(含 1000万元)的政府投资项目,免于收取无失信记录企业投标保证金。对政府投资项目招标标的的金额超过 1000万元的按照 50%的比例减免投标保证金。截止10月31日,全州涉及招投标项目数241个,减免保证金3266次,减免保证金32915.3万元。(其中应收缴保证金47236.2万元,实际缴纳保证金14320.9万元,保证金减免率达:69.68%)。持续推行保险(保函)替代现金缴纳投标保证金。保险(保函)共服务全州113个项目,占总交易项目数46.89%,参与投标3266人次,投标人选择保险(保函)1882人次,提交无失信记录31人次。

6.持续推进交易平台服务标准化建设。一是提升见证服务,全面实现远程异地评标工位大循环。2024年1月起全州工程建设项目全部实现远程异地工位评标,截至10月31日,以远程异地评审方式服务主场项目209个,配合客场项目133个。二是加强流程管理,持续深化全流程电子化交易。认真贯彻执行《云南省公共资源交易目录》,深入推进工程建设项目招标投标应进必进,全面落实平台之外无交易,深入消除工程建设项目招标投标行政监督盲区死角,从源头上预防和遏制工程建设项目招标投标违法违规行为。截至2024年10月31日,全州公共资源交易全流程电子化率达100%,全州各级公共资源交易中心共受理各类交易项目241个,完成交易项目241个,交易金额为:33.47亿元,节约资金:4988.7万元,增值资金:0万元;参与投标3266人,平均投标人次为13.55人,节约各投标单位成本555.22万元。三是规范信息核验,严格交易信息公平竞争审查。贯彻落实《招标投标领域公平竞争审查规则》,督促指导各行业主管部门严格执行交易信息公平竞争审查工作,严格交易信息采集、审核和发布流程,截止2024年10月31日,核验发布招标项目交易信息1645条。四是规范有序推进公共资源一项一档归集。对2017年以来电子交易项目开展核查,截至目前,线上档案信息按标段归类共计2952项。

7.持续健全公共资源交易工作机制。一是制定《迪庆州公共资源交易月调度、月研判、月督导工作制度》,5月起,每月围绕一个主题召开月调度、月研判、月督导专题视频会议,省发改委于6月将此项工作制度作为经验做法向全省推广。二是积极对外宣传,增强全社会认同感。组织开展迪庆州公共资源交易开放日活动,切实让社会各界零距离了解、感受、见证公共资源交易规范化、便利化的发展成果。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州政务服务管理局2024年度收入合计8344095.83。其中:财政拨款收入8344095.83,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少2936633.19元,下降26.03%。其中:财政拨款收入减少2936633.19元,下降26.03%。收入减少的主要原因是:一是年内调出3人,退休1人导致工资福利及工资对应的社保收入减少;二是年内项目资金较上年减少且减少资金数较大导致项目收入减少。我部门年内无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入,且上下年度均无此项收入,故无需要说明的变动情况。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州政务服务管理局2024年度支出合计8344095.83。其中:基本支出6248380.15,占总支出的74.88%;项目支出2095715.68,占总支出的25.12%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少3142923.19元,下降27.36%。其中:基本支出减少321874.14元,下降4.90%;项目支出减少2821049.05元,下降57.38%。下降的主要原因是:一是年内调出3人,退休1人导致工资福利及工资对应的社保支出减少;二是年内项目资金较上年减少且减少资金数较大故导致项目资金支出减少。我部门年内无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出,且上下年度均无此项支出,故无需要说明的变动情况。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6248380.15元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5840740.64元,占基本支出的93.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407639.51元,占基本支出的6.52%。2024年我部门人员变动较大,全年基本支出人均284017.28元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出人均265488.21元,占基本支出的93.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出无法衡量具体人均,因为我部门公用经费除满足本部门的日常办公运行外,还要满足两个中心进驻部门及来往办事人员日常办公的运行维护。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2095715.68其中:基本建设类项目支出0.00

1. 办公场地综合运行维护项目支出660247.26元,主要用于保障一局两中心的正常运行维护,包括保障办公区的水费、电费、物业管理费、取暖费、网络租赁费、宣传资料制作、日常办公耗材的购置及办公区日常修缮。

2.交易中心电子化建设及场地标准化建设项目支出569665.52元,主要用于公共资源交易中心专家评审费、“一项目一档案”委托业务费及根据上级要求对交易中心见证室及评标室进行改造升级。

3.政务中心标准化建设提升项目支出400000.00元,主要用于综合窗口和高效办成一件事窗口相关服务的委托业务费用支出。

4.州政务服务管理局政府集中采购评审专家劳务报酬经费20000.00元,主要用于支付公共资源交易中心专家评审费。

5.政务服务中心公安专区改造经费47762.90元,主要用于在政务大厅中根据公安系统工作需求改造现有公安窗口以使其满足公安工作需求

6.迪庆州财政局安排州级政务服务24小时自助大厅改造项目资金48404.00元,主要用于根据政务服务工作需求在政务服务大厅创建24小时自助大厅。

7.IDC机房三级等保测评经费350000.00元,主要用于IDC机房部分设备及网络进行三级等保测评

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出8344095.83,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3142923.19元,下降27.36%,完成年初预算的98.44%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出6804290.09占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%,完成年初预算的100.00%。主要用于我部门工资福利、个人社保缴纳、工资个人所得税申报、办公场地改造维护、日常办公运转(物业、水、电、两中心日常日耗等)、公车运行维护、政务服务提升建设(综窗的运行委托业务)、交易中心电子化及场地标准化建设、IDC机房运维委托业务等相关支出;造成预决算差异的主要原因:一是年内人员变动较大且均为核减性质(核减5人)的人员变动故对应的个人工资、社保、所得税减幅较大;二是项目资金中部分预算资金属于采购资金,受价格波动影响价格下调。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

8.社会保障和就业(类)支出625250.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%,完成年初预算的93.26%主要用于主要养老保险单位部分的缴纳;造成预决算差异的主要原因是年内人员变动5人,且均为核减性变动

9.卫生健康(类)支出456806.70占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的93.11%主要用于职工基本医疗、生育保险、公务员医疗、退休人员公务员医疗、大病医疗补助单位部分的缴纳;造成预决算差异的主要原因是年内人员变动5人,且均为核减性变动

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

19.住房保障(类)支出457748.16占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的86.24%主要用于住房公积金单位部分的缴纳;造成预决算差异的主要原因是我部门年内人员核减性变动5人,导致该支出减少

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元,决算为16442.43元,完成年初预算的46.98%;支出决算较减少12289.70元,下降42.77%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%我部门年初无此项预算,且年内也无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00,决算为16166.43元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.32%,完成年初预算的64.67%;公务接待费支出年初预算为10000.00,决算为276.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.68%,完成年初预算的2.76%

因公出国(境)费支出算为0,即上年无此项支出;公务用车购置费上年支出决算为0,即上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少8201.70元,下降33.66%公务接待费支出决算较上年减少4088.00元,下降93.68%;具体是国内接待费支出决算276.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4088.00元,下降93.68%国(境)外接待费上年支出决算为0,即上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00,支出决算为16442.43,完成年初预算的46.98%支出决算较上年减少12289.70元,下降42.77%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00,;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为25000.00,决算为16166.43,完成年初预算的64.67%;公务接待费支出预算为10000.00,决算为276.00,完成年初预算的2.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是使用公车的公务出差、下乡活动较上年减少节约公车燃油费;二是年底公车维修养护费用较上年减少;三是公务接待活动较上年减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:上年无因公出国(境)费支出上年无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算减少8201.70,下降33.66%;公务接待费支出决算减少4088.00,下降93.68%具体是国内接待费支出决算276.00元(上年无外事接待费支出);上年无国(境)外接待费支出决。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是使用公车的公务出差、下乡活动较上年减少节约公车燃油费;二是年底公车维修养护费用较上年减少;三是公务接待活动较上年减少。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于公务出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保养费等。

3.安排国内公务接待1.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次3.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于省发改委一行调研时配备的预防高反的相关药品及保健品购买支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州政务服务管理局2024年机关运行经费支出407639.51比上年增加84870.32,增长26.29%,主要部门办公日耗品增加导致办公运行维护费增加。我部门机关运行经费主要用于局机关、政务服务中心及公共资源交易中心日常办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费及车改补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,迪庆藏族自治州政务服务管理局资产总额12957998.63元,其中,流动资产1722400.39元,固定资产3610952.56元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产7624645.68元(净值),其他资产0.00元(净值)。与上年相比,本年资产总额减少4824870.30,其中固定资产增加104940.00。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额252464.77元,其中:政府采购货物支出53175.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出199289.77元。授予中小企业合同金额197790.62元,其中:授予小微企业合同金额197790.62元。

四、单位绩效自评情况

(一)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

 

(三)项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门的流动资产1722400.39元主要由两部分组成,一是暂扣代缴的个人所得税、账户利息及个人社保共计13484.77元;二是保证金代收待退资金1708915.62元,该笔资金我单位既无所有权也无使用权,须按规定在招投标工作完成后的规定时间内按原路径连本带利退回付款方

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

    附件:迪庆藏族自治州政务服务管理局20250904114452208

监督索引号53340000143001111


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