监督索引号53340000177901000
迪庆藏族自治州妇女联合会部门2020年度部门决算
目录
第一部分 迪庆藏族自治州妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 迪庆藏族自治州妇女联合会概况
一、主要职能
(一)主要职能
团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话,参与民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订,维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。妇联的工作方针是:团结教育广大妇女,贯彻党的基本路线,在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用,维护妇女的合法权益,推进妇女解放事业。
(二)2020年度重点工作任务介绍
州妇联以十九大精神为引领,多举措深化妇女思想道德建设。围绕“五着力”,做好新形势下党的妇女群众工作。
着力在真“学”上下功夫,迅速掀起学习宣传热潮。州妇联结合“两学一做”学习教育常态化制度化活动,把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,宣传党的十九大精神及省、州党代会精神作为第一政治要务,确保基层妇联组织与广大妇女群众学习跟进、认识跟进、行动跟进,步调一致抓好贯彻落实。利用妇联新媒体和遍布城乡的“妇女之家”、道德讲堂等开展生动活泼、形式多样的宣传教育活动,以“巾帼心向党·扬帆新征程”为主题,在基层广泛开展“家风故事汇”“妇女之家学习吧”等活动,
着力在“干”上创佳绩,团结引领妇女在决战脱贫攻坚中贡献“半边天”力量。州妇联着眼服务同步小康大局,以提高能力为着力点,加强分类指导,引导各行各业妇女适应经济发展新常态,帮助妇女创业发展。积极向上争取项目、资金、政策。以实施巾帼创业创新“四大行动”为抓手,深入开展居家创业就业“巾帼脱贫行动”。在中国妇女网、女性之声、外文妇女网等开设专栏,大力宣传我州巾帼脱贫致富妇女典型。
着力在“联”上发挥作用,依法保障妇女权益,促进妇女全面发展。大力加强妇女儿童维权工作。加大宣传普及《妇女权益保障法》等法律法规,畅通妇女儿童利益诉求表达渠道,完善社会化妇女维权网络,注重人文关怀,积极探索建立妇女儿童心理咨询服务机构,促进妇女儿童身心和谐。做优巾帼志愿服务品牌,为妇女提供纠纷调解、法律咨询等服务,把妇女权益问题解决在基层,把矛盾化解在萌芽状态。
不忘初心、牢记使命,团结带领广大妇女把智慧和力量凝聚到落实党的十九大提出的各项任务上来。围绕中心、服务大局,深入持续抓好妇联家庭工作,常态化推进寻找“最美家庭”活动,开展移风易俗弘扬时代新风活动,把社会主义核心价值观落细落小落到实处。按照党的十九大提出的“坚持男女平等基本国策,保障妇女儿童合法权益”的要求,依法保障妇女合法权益,加大源头参与力度,更好地为普通妇女特别是困难妇女办实事做好事解难事,积极参与健全农村留守儿童和妇女、老人关爱服务体系建设,扎实推进“巾帼脱贫攻坚”行动。自觉坚持党的领导,深入推进妇联改革,不断增强政治性、先进性、群众性,切实解决“机关化行政化”等脱离妇女群众的问题,着力深化基层妇联组织改革,着力加快网上妇联建设,着力改进干部工作作风,增强群众工作本领,提振干事创业精气神,进一步把广大妇女凝聚在党的周围,自觉听党话跟党走。
着力在“联”上发挥作用,依法保障妇女权益,促进妇女全面发展。大力加强妇女儿童维权工作。加大宣传普及《妇女权益保障法》等法律法规,畅通妇女儿童利益诉求表达渠道,完善社会化妇女维权网络,注重人文关怀,积极探索建立妇女儿童心理咨询服务机构,促进妇女儿童身心和谐。做优巾帼志愿服务品牌,为妇女提供纠纷调解、法律咨询等服务,把妇女权益问题解决在基层,把矛盾化解在萌芽状态。加强舆情监测,对妇女儿童权益受到侵害的现象及时发声、及时采取行动,关注改革发展中涉及妇女利益的新情况新问题,推动实现项目化、法制化、规范化和社会化。
着力在“家”字文化的打造创新,着力引领社会新风尚。以习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”,以及“推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享社会主义家庭文明新风尚”的要求为引领,着力推动“寻找最美家庭”、好家风好家训巡讲工作创新发展,注重把上下联动集中寻找与阶段性推进结合起来,在基层“妇女之家”常态化开展寻找“最美家庭”和“好家风好家训”宣传展示活动。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入迪庆藏族自治州妇女联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个,我单位共设置职能机构3个科室,分别为办公室、维权科、妇儿工委办三个科室,未单独进行核算。部门人员和车辆的编制及实有情况 我单位编制2019年部门决算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆州妇联属财政全额拨款的行政单位,现有行政编制7个,工勤编1个,实有在职人员7人(行政6人;工勤1人)。单位公务用车1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州妇女联合会部门2020年度收入合计279.55万元。其中:财政拨款收入279.55万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与2019年相比预算总支出减少主要是由于单位增资减少及预算项目减少。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州妇女联合会部门2020年度支出合计279.55万元。其中:基本支出208.51万元,占总支出的74.59%;项目支出71.03万元,占总支出的25.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。是由于调资导致基本支出增加,与2019年相比预算总支出减少主要是由于单位增资减少及预算项目减少。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障迪庆藏族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出208.51万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.51万元,占基本支出的93.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.01万元,占基本支出的6.24%。与2019年相比预算总支出减少主要是由于单位增资减少及预算项目减少。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障迪庆藏族自治州妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出71.03万元。主要是由于单位单位减少预算项目。团结教育广大妇女,贯彻党的基本路线,在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用,维护妇女的合法权益,推进妇女解放事业。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出279.55万元,占本年支出合计的100.00%。是由于调资导致基本支出增加,项目是由于单位预算减少所以有所减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出231.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出18.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。
9.卫生健康(类)支出16.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出12.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆藏族自治州妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.62万元,支出决算为2.82万元,完成预算的77%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的28%。与上年相比有所减少是因为单位减少公务接待费用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.82万元,增长28%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.50万元,增长66%;公务接待费支出决算减少0.32万元,增下降28%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.50万元,占88.81%;公务接待费支出0.32万元,占11.19%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.32万元。其中:
国内接待费支出0.32万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次28人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州妇女联合会部门2020年机关运行经费支出13.01万元。与2019年相比预算总支出减少主要是由于单位增资减少及预算项目减少。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,迪庆州妇联资产总额120.04万元,其中,流动资产0万元,固定资产120.04万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元0。与上年相比,本年资产总额0万元,其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | 120.04 | 120.04 | ||||||||||
填报说明: | 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | |||||||||||||
3.填报金额为资产“账面原值”。 | |||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
我单位不涉及专用名词。
监督索引号53340000177901111